最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

老师,之前我家电费都是走的其他应付款,现在可以都转入主营业务收入吗
答: 同学你好,前我家电费都是走的其他应付款——这个是您 方欠对方款项么?您是属于提供服务一方么?
想问下,能不能主营业务收入减少,其他应付款增加可以吗
答: 您好这个不是随便调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
齐红老师,晚上好! 请问:经销商销售啤酒给客户(赊销),借:应收账款 贷:主营业务收入客户结账时退回瓶盖扣减应收账款借:其他应付款--瓶盖费 贷:应收账款这样处理对不对?这样处理后,其他应付款就产生借方余额,期末余额在借方。总感觉不对,麻烦老师指导一下。
答: 同学您好,这退瓶盖钱您还可以收回来吗


水中月 追问
2019-11-30 18:51
bamboo老师 解答
2019-11-30 18:53
水中月 追问
2019-11-30 18:53
bamboo老师 解答
2019-11-30 18:54
水中月 追问
2019-11-30 18:55
水中月 追问
2019-11-30 18:57
bamboo老师 解答
2019-11-30 18:58
水中月 追问
2019-11-30 19:24
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2019-11-30 19:36
水中月 追问
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2019-11-30 19:44
水中月 追问
2019-11-30 19:56
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2019-11-30 20:14
水中月 追问
2019-11-30 20:32
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2019-11-30 20:35