汇总去年9月微信收支,其中和老板另一个公司有相互 问
您好,您看如果客户是对应同一个的话,是可以只合计的 答
你好,为什么有些制造业在进行成本核算时,不核算在 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好 我给你解答 答
请问公司是商贸企业,商品账面库存大于实际库存,有 问
你好,稍等,我给您看一下 答
纳税缴费信用失分预警社保未缴纳,是提醒社保要全 问
您好,是你们申报的社保,没有交吧 答


每月一般纳税人公司先预付供电局电费,只有一张南方电网的售电票据,次月按实际发生额扣付电费才能打印专用发票,当月和次月应该怎么账务处理呢?
答: 借预付账款,贷银行存款 次月借管理费用 贷预付账款
每月一般纳税人公司先预付供电局电费,只有一张南方电网的售电票据,次月按实际发生额扣付电费才能打印专用发票,当月和次月应该怎么账务处理呢?
答: 这是一个棘手的问题,可以从两个方面来考虑。首先,应该在当月的税务核算中,将南方电网的售电票据纳入税前扣除项目。其次,在次月核算时,可以把实际发生的电费纳入税前扣除项目中。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
成本核算实训案例12中说到的预付电费不按供应局提供的发票来入费用,而是先通过其他应付款把预付账款贷掉,最后电工抄电表时再按实际的度数来入电费。在实际的抄电表费金额跟其他应付款的金额是一样的(有余额),那么这余额是实际的电费与供电发票的衔接问题咯。预付5000电费,收到发票24000,实际抄电表是25000,这结果就是欠供应局19000的电费(预付账款余额),供应局欠1000的发票没给(其他应付账款余额)。是这样理解不
答: 你好 ; 意思是先充值 ;在去 按实际发生的电费开票给你 ; 那么 没有抵减的 比如充值100 ; 发生了 80 ; 开80发票给你; 你做80费用 ; 剩下的20还在 其他应付款 借方挂着的 ;是的





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