送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-04-07 13:44

您好,可以暂估一个数

Q 追问

2023-04-07 13:53

老师,请问分录怎么做呢?

刘艳红老师 解答

2023-04-07 13:54

借:管理费用-电费 
贷:其他应付款-暂估

Q 追问

2023-04-07 13:56

老师, 年底拿到发票怎么做分录呢?

刘艳红老师 解答

2023-04-07 14:03

把暂估的冲掉就可以了

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相关问题讨论
您好,可以暂估一个数
2023-04-07 13:44:23
借其他应付款 贷银行,借管理费用 贷其他应付款,这个之前19年就按月做
2020-05-18 15:04:57
借预付账款,贷银行存款 次月借管理费用 贷预付账款
2022-04-15 11:36:45
这是一个棘手的问题,可以从两个方面来考虑。首先,应该在当月的税务核算中,将南方电网的售电票据纳入税前扣除项目。其次,在次月核算时,可以把实际发生的电费纳入税前扣除项目中。
2023-03-22 19:05:51
你好!可以的。先计提,然后冲回。相当于暂估了
2022-05-31 11:45:32
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