电费发票结算时间(一般在20号)与企业结算的电费时间(在月末)不一致,先预缴电费,收到电费发票时,借:其他应付款 贷:预付账款 。月末企业结算电费时,借:制造费用 管理费用 贷:其他应付款。如果这时,企业把本月多计入10天的电费去掉,发现与电费发票金额不一致该怎么办?

保持冷静
于2022-07-21 10:24 发布 1825次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-07-21 10:27
你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
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你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
2022-07-21 10:27:15
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
同学你好
对的
是这样的
2022-05-20 16:23:47
你好借管理费用,贷应付账款
2022-08-31 10:02:40
您好,如果跨年了,需要走长期待摊费用,每月分摊。
借:长期待摊费用-房租
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:长期待摊费用-房租
2020-11-11 10:04:20
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2022-07-21 10:33
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2022-07-21 10:36