请问老师,公司房租是2021年5月1开始起租的,发票是12月底才开过来,房租费还没付。现在做12月份的帐,我做的分录是借:预付账款-房租 贷:其他应付款_房租 前期没有摊销费用,我能把5至12月份的每月应摊销额乘以8个月的金额都做到12月份吗?借:管理费用一房租,贷:预付账款吗?
安静的篮球
于2022-01-11 17:12 发布 1140次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,可以的呢,可以这样的
2022-01-11 17:13:07

同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55

对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16

剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34

还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
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