老师,我去年15月暂估入库的商品,当月售出了,这个月收到发票了,怎么做账呢?

搞怪的啤酒
于2023-03-20 18:13 发布 341次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-20 18:24
应该首先将15月暂估入库的商品在账簿中进行发票核对,然后将其在报表中按照会计原则准确核算,计算出税费和应付款。
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应该首先将15月暂估入库的商品在账簿中进行发票核对,然后将其在报表中按照会计原则准确核算,计算出税费和应付款。
2023-03-20 18:24:30
你可以把3月的二月份暂估的销售商品成本记录在三月的主营业务支出里,这样就可以把你三月份的主营业务成本变成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,现在发票到吗?三月份。
2022-03-25 17:16:43
借:应付账款-暂估60
贷:应付账款-供应商60
2022-12-07 16:39:37
同学,你好
你10月份已经红冲了,再根据发票重新做分录就行了
2024-01-10 14:06:17
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