老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?

务实的月光
于2023-03-20 14:10 发布 296次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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是的,你需要把2月份的280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面。
2023-03-20 14:19:00
你好,你二月结转过就不用重复结转了
2022-04-01 15:10:43
你好; 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 这笔是写销项税的金额哈
2023-03-30 14:06:15
是的,是这样做,不过这个实务中一般是借管理费用 负数不是贷管理费用 负数
2019-12-31 10:14:07
对的,思路是正确 的,减免税款年末能有余额么?可以
2023-02-03 15:06:35
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