我年底要不要把应交税费-应交增值税(进项税额)应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目余额结转为0?如果需要结转,是每月结转,还是每月结转?

fdq
于2018-01-11 11:28 发布 1065次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-11 11:31
你好,不需要结转的。
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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2018-01-11 11:37
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2018-01-11 12:43