百旺服务费280可以全额抵扣,但是当月没有销项 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-280 正好是12月底的 我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税 明年留底呢 借:应交增值税-转出未交 280 贷:应交增值税-减免税款 280

lazykratay
于2019-12-31 10:11 发布 3171次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
是的,是这样做,不过这个实务中一般是借管理费用 负数不是贷管理费用 负数
2019-12-31 10:14:07
您好。原路返回的逻辑,采用第一种方式
2023-07-28 16:23:54
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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