老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?

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于2022-04-01 15:10 发布 643次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,对的是的是正确的。
2022-02-17 11:47:21
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
你好; 嗯 。是的。 这样 做分录是对的
2022-08-15 16:01:52
一、 月末凭证摘要
摘要直接写:结转当月未交增值税
二、 年末凭证摘要
摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
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