提示有问题,这个459.69看余额表哪个数?或者说看其 问
查余额表应交税费 - 印花税贷方余额 459.69,调平报表勾稽关系即可 答
收到赞助的一台打印机,如何入账?之后是不是不需要 问
同学,你好 借:固定资产 贷:营业外收入 要折旧 答
朋友想用我的会计初级职称去办理代理记账许可证, 问
你好,你是对应岗位职工,就要承担对应岗位的职责风险。比如某个项目是以你名义做的,那你就要承担这个项目带来的风险。 答
老师,怎么做不抵扣勾选在税务平台中 问
同学,你好 【我要办税】→【税务数字账户】→【发票勾选确认】→【不抵扣勾选】。 答
老师汽车检测站一般纳税人,无论开普票还是开专票 问
你好,不对的!我们只能开具6% 答


老师您好缴纳社保是借方其他应收款个人 436.81元,发工资时 贷方其他应收款记了352.29元,差额应该记哪个科目呢
答: 这个问题很常见,因为351.91是企业缴纳的社会保险费,应该记入应交社会保险费;而436.81是个人应发的社会保险,应该记入个人应发社会保险费。举个例子,一家公司有10名员工,缴纳社会保险总费用为5000元,那么应该在应交社会保险费上记5000元,在个人应发社会保险费上记500*10=5000元,从而保持了账面平衡。
老师您好缴纳社保是借方其他应收款个人 436.81元,发工资时 贷方其他应收款记了352.29元,差额应该记哪个科目呢 下月扣除
答: 你好,下月扣就不用另外做账了,下月实际扣了按实际扣的去做贷方
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资是扣除社保后的数,缴纳社保个人社保记在其他应收款中,实际发放工资贷方冲其他应收款和银行存款,我的借方应付职工薪酬就是应发数,那就不平了
答: 计提工资是扣除社保之前的数啊





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