老师 计提工资 借各项费用, 贷 应付职工薪酬, 此时并没有计提社保,缴纳社保时 借 应付职工薪酬-社保费, 其他应收款-社保,贷 银行存款。 这样一来会不会不平账, 借方凭空多了个其他应收款科目??
゛Escape
于2022-02-21 08:33 发布 1150次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-02-21 08:38
你好 发你完整的分录
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
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对的..............
2016-12-13 17:51:48

缴纳社保,
借管理费用(公司部分)
借其他应收款(个人部分)
贷银行存款
发放工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款(个人承担社保)
贷银行存款
2019-01-12 17:11:59

你好!通过以上分录合并不难看出,你公司将社保和工资都放在了应付职工薪酬-工资里进行了汇总。
2017-04-05 11:13:57

你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08

你好,您的分录是正确的。
2019-12-18 14:49:48
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