老师,在报验户登进去电子税务局预缴增值税,为什么 问
模块没错。2% 是一般计税,你要选简易计税,勾选否,预征率就变成 3%,按 3% 预缴 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你 好,我给你解答 答
上个问题依然想多问个老师,取得甲和乙供应商开出 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
请问老师预提了材料款,这样冲抵可以吗? 问
同学您好,最好是,暂估一个凭证,冲暂估一个凭证,您后面付款的是另外一个凭证,这是三个独立的凭证,不要写在一起。 答
老师,早上好,我司3月出口了一批货物,海外钱也付过来 问
电子税务局做进货凭证信息回退,把 2 月误抵扣发票退回 所属期做进项税额转出 发票重新勾选退税勾选 正常申报出口退税即可 答


老师,我上个月一张普票1个点的开错忘了作废,这个月红冲也是一个点的,我从4月开发票就是免税的,这样我要是报第二季的报表时,增值税主表免税额会不会是负数
答: 不会的,你的免税额仅按当期的实际发生情况而定,即使是负数,只要在月末发票核定时能够抵扣完全,就不会出现负数情况。
老师,我上个月一张普票1个点的开错忘了作废,这个月红冲也是一个点的,我从4月开发票就是免税的,这样我要是报第二季的报表时,增值税主表免税额会不会是负数
答: 你好,开错了,红冲1%的就可以的,你重新填写也是1%的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,有个问题想咨询一下,我公司1月份的时候开了一张免税发票(实际不应该免税),2月的时候又把这张发票红冲,然后这月申报的时候增值税主表免税销售额就有个负数,但是增值税减免申报表(附表五)填报的时候会提示填写的金额必须大于0,这种情况要怎么办呀
答: 你好,去税务局那边申报的。
老师,我问一下就是小规模上个月去代开了1个点的专用发票,跨月冲红了,然后次月又代开了3个点的专票。申报增值税的时候申报表是负数。然后全申报不成功。这个怎么办?
您好老师,我这边是小规模纳税人,1月份开的普票,到4月份对方说红冲掉。 1月份是有税率的,1个点的,现在开的发票是免税的。 我要是红冲了,我二季度的抄税资料肯定是负的啊
您好老师,我这边是小规模纳税人,1月份开的普票,到4月份对方说红冲掉。 1月份是有税率的,1个点的,现在开的发票是免税的。 我要是红冲了,我二季度的抄税资料肯定是负的啊





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