老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025年4月份的时候开了一张劳务费的1%普通发票,当月做了报表,因为没有收到款项,就挂了应收账款,在7月份的时候电子税务局也申报了,但是8月份老板给我说,对方不要普通发票,让我作废了,重新开3个点的专用发票。我需要怎么操作呢?记账的时候是不是要把4月份确认收入的那笔红冲了,再把免增值税的那边也红冲了?(因为二季度开票没到30万,免增值税)

DD
于2025-10-11 16:53 发布 109次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2025-10-11 16:55
你好,先把发票冲红了,再按正确的做
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发票已经红冲了。3%的专票也开了。我想问问老师记账怎么记,申报的时候怎么申报?因为4月份已经记账了。也申报了。
2025-10-11 16:57:38
您好同学只要是小规模单位,只要你开的普票都是可以享受免税的。
2022-05-17 17:16:34
收到普通发票价税合计做账,开普通发票正常确认收入
2022-05-05 10:03:34
你好,小规模纳税人的建筑劳务公司开的普通发票,增值税是免征的
2022-06-22 13:41:36
免税的也做账了,也已经报税。
2023-02-02 14:14:30
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