老师,有个问题想咨询一下,我公司1月份的时候开了一张免税发票(实际不应该免税),2月的时候又把这张发票红冲,然后这月申报的时候增值税主表免税销售额就有个负数,但是增值税减免申报表(附表五)填报的时候会提示填写的金额必须大于0,这种情况要怎么办呀

k1
于2023-03-06 15:11 发布 373次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,去税务局那边申报的。
2023-03-06 15:14:16
你好,你们单位需要缴纳增值税吗?
2023-07-12 10:17:58
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
你好是的是这么做。
2022-01-17 10:01:34
调整主表第 16 栏本期应纳税额减征额,按当期专票不含税销售额净额 ×2% 填,净额为负则填 0,删掉 - 752.47 的负数填报。
减免税明细表对应行次填实际减征额,备注冲红业务说明。
系统仍比对不通过的话,携带红冲发票、申报表、原缴税凭证去税局大厅人工申报
2026-01-14 18:24:16
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