老师,有个问题想咨询一下,我公司1月份的时候开了一张免税发票(实际不应该免税),2月的时候又把这张发票红冲,然后这月申报的时候增值税主表免税销售额就有个负数,但是增值税减免申报表(附表五)填报的时候会提示填写的金额必须大于0,这种情况要怎么办呀
k1
于2023-03-06 15:11 发布 301次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,去税务局那边申报的。
2023-03-06 15:14:16

您好,免税额=17000*10%/(1+10%)=1545.45,这样填写就行了。
2018-08-08 22:49:03

你好!什么原因产生的减免?
2021-02-08 21:30:16

你好!这个你要去税务局上门申报了。
2019-04-12 10:42:45

10/1.09,这个是你的金额,同学
2019-06-07 19:14:42
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