去年12月暂估成本并结转,今年1月付款没收到发票,5月发票回来了怎么做会计分录

无语的蜗牛
于2023-03-02 10:07 发布 674次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-02 10:12
去年12月暂估成本并结转的会计分录是:
借:成本账户 xxx
贷:应交税费 xxx
应付账款 xxx
今年1月未收到发票,需要在5月份时,冲销上述会计分录,重做以下分录:
去年12月暂估成本并结转的会计分录:
借:应交税费 xxx
应付账款 xxx
贷:进项税额 xxx
应付账款 xxx
拓展知识:进项税额是指企业销售商品、提供劳务应纳税所得额,经申报缴纳税款后,形成的应税所得减掉税基扣除后形成的应纳税额。进项税额可以申请税收减免、税收退还或抵扣,因此它具有一定的税务优势,是节税的一大支柱。
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同学你好
什么时候汇算清缴的
2022-07-07 16:33:01
去年12月暂估成本并结转的会计分录是:
借:成本账户 xxx
贷:应交税费 xxx
应付账款 xxx
今年1月未收到发票,需要在5月份时,冲销上述会计分录,重做以下分录:
去年12月暂估成本并结转的会计分录:
借:应交税费 xxx
应付账款 xxx
贷:进项税额 xxx
应付账款 xxx
拓展知识:进项税额是指企业销售商品、提供劳务应纳税所得额,经申报缴纳税款后,形成的应税所得减掉税基扣除后形成的应纳税额。进项税额可以申请税收减免、税收退还或抵扣,因此它具有一定的税务优势,是节税的一大支柱。
2023-03-02 10:12:19
这个就作为2018年的成本费用处理,就可以了
2018-05-16 09:36:34
可以在2月份结账时将去年暂估入成本调整为实际入成本,且记账方式应为借暂估入成本贷应付账款。
2023-03-14 12:17:07
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
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