你好老师!问一下其他单位欠我们公司的货款用房子抵账,房屋价值900万,抵我们单位货款160万,抵其他单位货款740万,三方签了抵账协议,这种情况我们单位应该怎么记账

务实的月光
于2023-03-01 12:53 发布 780次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-01 12:58
根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。
1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。
2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。
3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。
因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
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