老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


你好老师!问一下其他单位欠我们公司的货款用房子抵账,房屋价值900万,抵我们单位货款160万,抵其他单位货款740万,三方签了抵账协议,这种情况我们单位应该怎么记账
答: 根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。 1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。 2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。 3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。 因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
老师,别的单位欠着我公司的货款给我我单位顶账了一台车,这台车的发票开给了我们单位,现在我们单位也想把这个车顶账出去,给张三,我们欠张三的款,请问,老师,这个账应该怎么做,我们是不是缴税啊,发票还未认证抵扣
答: 您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,公司有互抵货款协议,比如与往来单位A,我司向单位A采购商品10万元,对方向我公司采购6万元,然后做了互抵协议6万,最后我司需付4万给单位A:这个互抵6万怎么做分录
答: 借库存商品贷,应付账款10万 借,应付账款6万贷、主营业务收入、应交税费 借,应付账款4万贷,银行存款
老师,你好,我们公司和其他两个公司,签订了三方抵账协议,其中一个公司将房屋抵给我们下他的应收账款,我们又抵给另外一个公司下他的应付账款,我们公司要交企业所得税,增值税,契税、印花税、土地增值税吗?
老师,我们单位帮别的单位支付货款,协议已经拟好,我们公司直接付给供货方,之后帮付款的单位在把钱还给我们做账做到借其他应收款代垫款贷银行,收款时借银行贷其他应收可以吗
老师,甲方抵房给我们公司,150万欠款给的房产,房产75万的价格,另外75万不给了,还让我们签个协议放弃另外75万工程款。这种情况,我怎么做账
老师您好,请教一下对方单位欠我公司货款,对方用其一处商品房抵货款给予我公司,我公司应该如何做账,我公司近期打算要将此房子出售又将如何做账,谢谢





粤公网安备 44030502000945号


