老师,别的单位欠着我公司的货款给我我单位顶账了一台车,这台车的发票开给了我们单位,现在我们单位也想把这个车顶账出去,给张三,我们欠张三的款,请问,老师,这个账应该怎么做,我们是不是缴税啊,发票还未认证抵扣

柠檬~
于2020-07-06 13:07 发布 2154次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-06 13:11
您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
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您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
2020-07-06 13:11:07
你好
不可以的,这个要客户把红字信息表和发票给你们,你们才可以红冲的
2022-07-29 07:44:57
你看下所属期是八月份的吧
是的话可以抵扣八月份的
2019-08-26 19:23:09
https://jingyan.baidu.com/article/b24f6c8213ab84c7bee5da56.html.
密码这个要问下本地税务局
2023-04-22 09:48:33
你好,为什么要退回去的?这个不是实际业务的吗?
2022-02-21 14:16:57
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2020-07-06 13:13
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2020-07-06 13:16
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2020-07-06 13:18
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2020-07-06 13:26
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