送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-07 10:15

借固定资产,贷应收账款,
次月开始折旧
销售出去借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借银行存款
贷固定资产清理应交税费
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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借固定资产,贷应收账款, 次月开始折旧 销售出去借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-07 10:15:08
您好 差价20万只好计营业外支出了 写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万 借:银行存款 30 借:应付账款 50 借:营业外支出 20 贷:应收账款 100
2022-12-08 21:54:11
你好,学员,这个什么意思,打进另一个一个子公司呢
2022-01-27 12:16:51
你好,你们单位是劳务公司吗?
2022-09-16 15:09:52
根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。 1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。 2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。 3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。 因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
2023-03-01 12:58:33
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