老师您好,请教一下对方单位欠我公司货款,对方用其一处商品房抵货款给予我公司,我公司应该如何做账,我公司近期打算要将此房子出售又将如何做账,谢谢

檀
于2023-08-07 10:11 发布 722次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借固定资产,贷应收账款,
次月开始折旧
销售出去借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借银行存款
贷固定资产清理应交税费
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-07 10:15:08
您好
差价20万只好计营业外支出了
写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万
借:银行存款 30
借:应付账款 50
借:营业外支出 20
贷:应收账款 100
2022-12-08 21:54:11
你好,学员,这个什么意思,打进另一个一个子公司呢
2022-01-27 12:16:51
你好,你们单位是劳务公司吗?
2022-09-16 15:09:52
根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。
1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。
2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。
3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。
因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
2023-03-01 12:58:33
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