送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-07-18 16:14

借库存商品贷,应付账款10万
借,应付账款6万贷、主营业务收入、应交税费
借,应付账款4万贷,银行存款

焕然 追问

2024-07-18 16:32

如果是互抵后欠对方的和互抵后对方欠我司的,分录一样吗

郭老师 解答

2024-07-18 16:33

你好对的是一样的。

焕然 追问

2024-07-18 16:35

现在只做互抵这部份,比如互抵后,对方欠我司2万,这个分录怎样做

郭老师 解答

2024-07-18 16:36

我上面给你写了借应付账款2万贷银行存款案,不是吗?

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相关问题讨论
借库存商品贷,应付账款10万 借,应付账款6万贷、主营业务收入、应交税费 借,应付账款4万贷,银行存款
2024-07-18 16:14:58
你好!这个借应付账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。银行存款
2024-07-30 17:57:35
同学你好 对的 是这样的
2022-03-16 13:58:57
您好,按规定销售和购进要分别核算,往来可以抵消但收入、成本分别核算,马上给你分录
2025-03-20 15:38:31
老师:你先把这笔货款互抵协议写出来,然后根据出纳总账的凭证号和期间,先制作互抵本位币凭证,对应账务处理为两个科目:应付账款和应收账款,做冲销处理,因此凭证内容可以是应付账款(借方)2000万,应收账款(贷方)1500万,结余(贷方)500万。拓展知识:货款互抵协议也可以形式实物交换,如果货物和服务价值不完全相等,应该用计价平衡法,根据实际价值的大小,一方补偿另一方,以达到互抵的目的。
2023-03-15 15:16:48
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