老师,A单位与我们公司有这样的往来账,我们在买东西给A单位,A单位也在卖东西给我公司,账务上就可以相互抵销部分,但那个抵账需要怎么样的流程用于做账呢?就是用什么手续做账呢?
老鱼翁1918
于2024-09-03 10:15 发布 298次浏览
- 送心意
小智老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你们双方可以签订对账协议,明确往来款项。每月核对后,将对账单作为凭证入账,抵消相应金额。注意保留好交易记录和发票,确保账目准确无误。
2024-09-03 10:18:20
同学你好
你们代收代付的吧
2023-02-06 15:27:35
借库存商品贷,应付账款10万
借,应付账款6万贷、主营业务收入、应交税费
借,应付账款4万贷,银行存款
2024-07-18 16:14:58
你好,双方都扣除相同税率。
2024-04-20 08:31:36
你们这10元弄得好热闹,手续费都走财务费用,
2015-12-10 09:12:05
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