老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


老师,A单位与我们公司有这样的往来账,我们在买东西给A单位,A单位也在卖东西给我公司,账务上就可以相互抵销部分,但那个抵账需要怎么样的流程用于做账呢?就是用什么手续做账呢?
答: 你们双方可以签订对账协议,明确往来款项。每月核对后,将对账单作为凭证入账,抵消相应金额。注意保留好交易记录和发票,确保账目准确无误。
公司员工之前是A单位交的保险,现在转到我们公司了,我们单位现在需要给A单位转那一笔保险费。怎么做账呢?
答: 同学你好 你们代收代付的吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问一下。就是我们公司和老板的另一个公司有业务往来,然后我们卖给他的东西单价是按扣除了3%的价格卖给他,但是他卖给我们的东西是按13%的价格,然后我们互相冲账,一般都不开票,这样算下来的价格我们公司是不是亏了啊?如果亏了我们该怎么定价呢?
答: 你好,双方都扣除相同税率。





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