老师,您 好,公司有货款互抵协议,比如前2人月有一笔应付账款是2000万,应收账款1500万互抵之后是欠客户500万,之前都是有正常入账应付应收,现在应该怎样冲减做分录呢

美满的衬衫
于2023-03-15 15:03 发布 500次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-15 15:16
老师:你先把这笔货款互抵协议写出来,然后根据出纳总账的凭证号和期间,先制作互抵本位币凭证,对应账务处理为两个科目:应付账款和应收账款,做冲销处理,因此凭证内容可以是应付账款(借方)2000万,应收账款(贷方)1500万,结余(贷方)500万。拓展知识:货款互抵协议也可以形式实物交换,如果货物和服务价值不完全相等,应该用计价平衡法,根据实际价值的大小,一方补偿另一方,以达到互抵的目的。
相关问题讨论
借:应付账款 1500
贷:应收账款 1500
2022-03-25 16:51:58
老师:你先把这笔货款互抵协议写出来,然后根据出纳总账的凭证号和期间,先制作互抵本位币凭证,对应账务处理为两个科目:应付账款和应收账款,做冲销处理,因此凭证内容可以是应付账款(借方)2000万,应收账款(贷方)1500万,结余(贷方)500万。拓展知识:货款互抵协议也可以形式实物交换,如果货物和服务价值不完全相等,应该用计价平衡法,根据实际价值的大小,一方补偿另一方,以达到互抵的目的。
2023-03-15 15:16:48
您好,是的,您的理解非常正确
2022-04-14 17:31:19
你好!这个借应付账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。银行存款
2024-07-30 17:57:35
你好,这笔钱是借出的,就其他应收款,不能挂应付账款借方,应付账款是货款之类的
2022-01-15 15:13:43
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