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青柠

职称会计实务

2023-02-28 11:59

用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 
 
1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 
 
2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 
 
3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 
 
4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 
 
拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。

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用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
2023-02-28 11:59:45
用友T6反结账的方法如下: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择相应的结账期间,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账; 案例: 假设原先一个月的结账日期为2020年2月29日,现因某些原因需要将结账日期改为2020年2月28日,此时就需要对原先2020年2月29日的结账进行反结账操作,操作步骤如上所述: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择结账期间为2020年2月29日,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息,如“2020年2月29日反结账,将结账日期改为2020年2月28日”; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账。
2023-02-27 17:47:04
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。 2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。 3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6 4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
2021-06-06 17:16:56
用友T6反年结的实现方法如下: 1、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《反年结》中,将所有启用的期间进行反年结。 2、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《期末结转》中,在“凭证类别”中选择“反年结凭证”,选择反年结好的期间,勾选“重新计算期间损益类科目”,点击“处理”,反年结就完成了。 拓展知识:反年结的目的是将结账月份之后的凭证进行结转至下一个会计期间,并对年末结账时尚未清算的科目、余额进行结账处理,以维护企业会计科目的准确性及有效性。
2023-02-28 10:20:33
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