送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-21 15:33

您好,总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可

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您好,总账系统模块,依次点击总账——期末——结账, 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入账套主管的口令即可
2024-04-21 15:33:37
友通标准版年结的步骤如下: 1、准备:准备年结需要的库存、客户、供应商、科目余额等基础数据,检查账套数据正确性; 2、会计凭证记录:按照会计准则记账,完成期末结转; 3、期末报表分析:审核报表,对于期末余额的调整做相应的处理; 4、备份:及时备份数据,以便系统故障后恢复; 5、完成:将年结报表扩散分发,完成本年度财务会计工作。 拓展知识:用友通标准版的年结报表可以精确到每个帐户的每日明细,以提供更加准确的财务报表,以及更加高效的财务分析。另外,用友通标准版还可以支持多账套年结,对跨国企业进行期末结转报表的统一管理,实现精确财务分析,加快企业决策进程。
2023-02-27 18:22:12
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤: 1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入; 2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等; 3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期; 4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息; 5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。 拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤: 1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入; 2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等; 3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期; 4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息; 5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。 拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
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