社保个人部分要计入公司费用吗 问
社保个人部分,不要计入公司费用 答
老师。商品上浮多少合理。比如我是小规模,我购买 问
您好,这个可以的,你按实际的来 答
老师,12月结汇美金金额是527800美元,人民币到账金 问
借银行存款-人民币3701265.62 财务费用汇兑损益 贷银行存款美元户527800*7.0759=3734660.02 答
老师往来款应该怎么对账呢? 问
打开企业的软件,找财务账本,找到明细账,然后所有的供应商、客户等余额下载下来,然后给对方发询证函符合要求的,对方会给你盖章回传回来 答
请问25年12月收到的产品采购发票,但是产品是26年1 问
是的,12月账务处理的时候要做采购入库分录 答

用友通如何反结帐
答: 使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤: 1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入; 2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等; 3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期; 4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息; 5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。 拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
用友通如何反结帐
答: 使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤: 1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入; 2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等; 3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期; 4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息; 5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。 拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友T6财务软件如何反结帐
答: 您好 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6





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