用友通如何反结帐

余伟彬
于2023-02-27 16:28 发布 712次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-27 16:32
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
相关问题讨论
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
您好,总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入账套主管的口令即可
2024-04-21 15:33:37
结转年度帐的步骤如下:1、打开用友T3畅捷通,进入“会计处理-科目汇总-期末结转”;2、选择日期,在汇总科目中选择要结转的科目,然后点击“结转”按钮;3、进入“会计处理-凭证录入-凭证模板”,点击“期末结转”;4、选择要结转的凭证模板,点击“确定”按钮;5、进入“辅助核算-期末结转”,选择科目,然后点击“结转”按钮;6、最后,进入“报表打印-期末结转”,在参数设置中选择“结转”,点击“确定”按钮即可结束整个结转流程。
2023-02-27 17:29:01
反核销应收帐是指将原来所有应收帐款都冲抵清空或者部分冲抵,这样就可以解决客户欠款的问题。使用用友u8软件反核销应收帐,具体步骤如下:
1、打开用友u8软件,找到“应收发票”模块;
2、选择要反核销的发票,点击“反核销”按钮;
3、在“反核销”窗口中,填写反核销的原因;
4、点击“确定”按钮进行反核销;
5、反核销完毕,在“应收发票”明细页面中,查看反核销的记录。
拓展知识:用友u8软件可以帮助企业进行应收帐款的管理,包括账款的收款,冲抵,反冲抵等与应收账款相关的操作,可以让企业对应收账款进行更好的管理。
2023-02-27 19:23:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师,采购货物,客户先开发票,但货还在昆明,没到磨憨, 问
直接就销售了还是根据相关单据入库 答
租赁一般纳税人和小规模纳税人了税率是多少,需要 问
你好租赁还是土地吗? 答
老师,我一个2025年企业多得税年报数据错了,现在我 问
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废 答
24年9月成立的公司,固定资产原值18万,月折旧5000,24 问
你好需要纳税调增合计两年的数据最好 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好。我给你解答 答
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


