送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-02-28 10:20

用友T6反年结的实现方法如下: 
1、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《反年结》中,将所有启用的期间进行反年结。 
2、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《期末结转》中,在“凭证类别”中选择“反年结凭证”,选择反年结好的期间,勾选“重新计算期间损益类科目”,点击“处理”,反年结就完成了。 
 
拓展知识:反年结的目的是将结账月份之后的凭证进行结转至下一个会计期间,并对年末结账时尚未清算的科目、余额进行结账处理,以维护企业会计科目的准确性及有效性。

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用友T6反年结的实现方法如下: 1、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《反年结》中,将所有启用的期间进行反年结。 2、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《期末结转》中,在“凭证类别”中选择“反年结凭证”,选择反年结好的期间,勾选“重新计算期间损益类科目”,点击“处理”,反年结就完成了。 拓展知识:反年结的目的是将结账月份之后的凭证进行结转至下一个会计期间,并对年末结账时尚未清算的科目、余额进行结账处理,以维护企业会计科目的准确性及有效性。
2023-02-28 10:20:33
用友T6反结账的方法如下: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择相应的结账期间,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账; 案例: 假设原先一个月的结账日期为2020年2月29日,现因某些原因需要将结账日期改为2020年2月28日,此时就需要对原先2020年2月29日的结账进行反结账操作,操作步骤如上所述: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择结账期间为2020年2月29日,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息,如“2020年2月29日反结账,将结账日期改为2020年2月28日”; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账。
2023-02-27 17:47:04
1.首先,进入系统,打开菜单,然后选择“财务->结账”; 2.输入对账的期间,如会计期间,部门,科目等; 3.然后选择“开始结账”按钮,在弹出的窗口里输入结账日期,结账人和结账备注; 4.点击“确定”按钮结账,系统将进行自动计算,并生成结账报表; 5.最后,记录下结账信息,并打印期末报表,做好后续财务审计工作。
2023-02-28 02:19:16
反结账(反记账)是指在结账后,再反向进行重新记账,通常用于报表核对。反结账(反记账)大体包含三步: 1、确定结账日期:即从该日期开始,所有在此日期前的业务将反结账,而不再延续先前的业务状态。 2、反结账:对发生在结账日期前的凭证进行倒着记账,即原来的借方变为贷方,贷方变为借方,可使结账前的期初余额相加等于结账后的期末余额。 3、登记期末余额:核对期末余额是否准确,若有差错可以重新登记期末余额。 用友T6软件支持自动反结账,可以在系统中设置结账日期,以及反结账后的期末余额,然后点击反结账按钮,系统会依照输入的结账日期,自动反结账,并反映在报表中。 例子:公司2019年1月31日结账,会计师可以进行反结账,把在该日期前发生的凭证倒着记账,最终得出的期末余额反映在期末报表中,以得出2019年1月31日前财务状况。
2023-02-28 12:16:10
1.用友T6出纳管理结转下年的操作非常简单,首先,登录应用程序,进入“出纳日记账”,然后选择“月末结帐”功能,点击“进行结帐”。完成月末结账后,选择“期末结帐”功能,点击“结帐并账套结转”功能。最后,弹出对话框,输入新一期帐套密码,点击“结转”按钮完成帐套结转操作,结转到新的一期帐套中。 拓展知识:账套结转是一种重新结算全部账目和清理所有凭证的财务结算操作,在采用ERP系统的公司,通常每个会计年度末都要做一次账套结转,将上一期财务信息作为会计报表的基础,以便进入下一期的财务管理工作,具备很强的记账历史性。
2023-02-27 11:36:09
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