你好,我在国家税务总局电子税务局上开了一张专票, 问
你好,新开具的发票数据同步到全量发票查询中需要一定时间,尤其是在批量开具或高峰期可能延迟更久。建议等待24-48小时后再次查询。 答
我看不懂前任会计的账务,她每月未交增值税和实际 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是外贸公司,有运费和代理报关费用,这个费 问
那个计入销售费用就行 答
老师,请问有没有搞定应收应付功能强大一点的表格 问
你好,这个得具体根据要求设计表单 答
老师,你好!公司为小规模,2024年第一季预缴了企业所 问
可以更正 2024 年第一季企业所得税表。因项目 A 是跨期项目(3-10 月),第一季收的 40 万若不符全额确认收入条件,更正表可调整收入额、纠正预缴偏差,带合同等资料去主管税局申请,多缴的 8500 元可在汇算清缴时一并申请退税或抵后期税款。 答

给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我们是一个做贷款的公司,我们上面有一个总部(就算是一个放款的平台吧),比如我们做到十万,总部就会给我们一定比例的提成,是不 是这些提成就我们的主营业务,算是我们的收入呢,我们要把这些收入开发票给我们的总部呢
答: 是的,算你们的收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请教个问题,酒店行业的收入里有部分是佣金(佣金付给总部),实际收不回来的,有部分是总部要付给我们的收入, 就是我们要付给总部是1980,(里面有总部付给我们2000,我们付给总部20), 然后另外有银行存款是收了1000,主营业务收入其实是有1000+2000+20。这个要怎么做分录呢?我是这么做的,借 银行存款 1000 销售费用 20 贷 主营业务收入1020 借 应收账款-总部 2000 贷 主营业务收入 2000 。可是这样一来,应收总部 1980就不对,我要怎么改呢?
答: 你好,付给总部的这个是代收代付的吗?


小妖 追问
2017-10-19 09:46
袁老师 解答
2017-10-19 10:08