我们是成人高考培训学校,例收到学费我们算代收,学校迈款60万,但返给合作单位怎么做账呢 他是我们收到的60万,有一部分要反 可是要反的都是个人,又无法给我们开票,相当于60万,我们全部做了收入,有一部分成本就相当是我们给别人的返款

欣欣子
于2022-02-25 13:41 发布 1368次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 返给其他单位; 要开票给你们或者开专用票据给你做成本的; 不然你没成本无法税前扣除的
2022-02-25 13:48:18
同学,你好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-02-25 11:20:39
您好,执行小会计准则吧,20万代开票进成本,代扣个税。会计分录:
借:主营业务成本
贷:劳务成本-招生费
应交税费-应交个税(代扣)
2022-03-02 17:46:04
同学你好,
这个发票应该是驾校开给学生的,然后你们开给驾校
2020-08-27 14:28:49
你好,借主营业务成本,贷银行存款,直接做这个就可以的。
2022-06-22 11:22:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


