老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

你好,老师,咨询两个问题,1•个人的社保用哪个会计科目?其他应付款还是应付职工薪酬? 2•项目的餐饮费需要汇算清缴吗?我看老师的视屏直接计入项目中的其他费用,是不是年末不用汇算清缴?
答: 1.分录参考 2.福利费或者招待费的需要
老师,我们筹建期,去年11月成立,去年11,12月工资今年1月公户转个人发的,每人5千,2个月一共4.9万,我去年11.12月时按计提的申报了个税,等1月实际发了部分,有一人没发,我2月没在重复申报,因为1月一次性发2个月的,会产生不必要的个税。去年税务年报我做应付职工薪酬4.9万,成立后去年一共这些,个税去年11.12月申报了4.9万,汇算清缴时职工薪酬那里账载金额和税收金额我都填49000,按全部发放无差额报的,但是实际1月发了39000,还有个人没发,我1月发2月就没有在申报,个税里去年申报了49000,今年到6月至今申报了29000(今年1.2月工资,3月实际发放),会计上我正常做的,做应付职工薪酬了。问题一去年年报季度报应付职工薪酬我填了4.9万,今年3月的财报应付职工薪酬我怎么填可以风险小问题二去年财报应付职工薪酬贷方49000,好不好今年红冲挂到其他应付款,到1月发是做其他应付款减少39000,账上还有1万,红冲会让风险小点吗?去年财报不改今年红冲科目具体怎么做问题三针对二,工资实际就是今年公户转私户每人1月发的,想今年调整成其他应付款,凭证怎么办?
答: 你好,11.12的工资一月份发没事,前提是你要之前计提了并且申报了,然后一次性发了也不多交税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
通过其他应付款发入的工资数据,在企业税汇算清缴时要不要并入“职工薪酬”这张表呢?我们代财政管理有关资产的出租,财政同时给了我们相关管理人员工资,问题是给我们的相关管理人员工资也符我们的收入呀所以我就做的往来款代建政府的保障房,管理出租收支两条线,收到的租金给回财政,发生的相关费用由财政发给回
答: 你的题目不全啊










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