送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2023-02-10 16:09

你好,红字发票开了10000吗?

夏花花 追问

2023-02-10 16:12

是的,提莫老师

夏花花 追问

2023-02-10 16:21

老师,忙完看到回复下呗,谢谢您

小云老师 解答

2023-02-10 16:22

借:其他应收款  贷:管理费用等  应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
第1个分录是正确的,第1个。
2024-03-15 10:32:52
你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11
你好,红字发票开了10000吗?
2023-02-10 16:09:19
1、10月认证抵扣了 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款~~~~ 2、12月冲红 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3、对应月份正常结转 ,即三级明细科目均转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-04-07 14:42:43
您好 本月做上月发票的红字分录 然后再根据本月收到正确蓝字进项发票写分录 申报的时候红字发票填附表二 进项税额转出下的 红字发票信息表栏次 蓝字进项发票正常勾选认证抵扣就可以了
2023-04-30 21:00:09
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