现在物业公司持证安保服务差额征税的税率是6%吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
公司跟个人签订房屋租赁合同,房东交的税需要公司 问
可直接入营业外支出,完税证明。汇算时调增 答
我们公司是生产模具的,现在我们买的模具材料外发 问
先计入预付账款科目 答
你好老师!我们是小规模纳税人,在2025年前三季度销 问
您好,不用,这个是按季度来算的 答
在汇算清缴时调增了滞纳金,补交了51元所得税,这个 问
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 答

购买收到红冲专发票:借:原料料(红字) 借:应交税金---应交增值 税----进项(红字)贷:应付帐款(红字)还是借:原料料(红字) 借:应交税金---应交增值 税----进项转出 贷:应付帐款(红字)
答: 第1个分录是正确的,第1个。
收到进项红字发票,申报增值税时需要申报吗?本期就只收到红字进项,没有别的进项和销项
答: 你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
10月的一张进项票,认证抵扣了,账面也结转了增值税,然后12月又有一张红字发票给它冲掉了,如何做进项转出呀?这整个流程的分录是怎么做呀?
答: 1、10月认证抵扣了 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款~~~~ 2、12月冲红 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3、对应月份正常结转 ,即三级明细科目均转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
请问。当月进项税额是200元。收到一张进项红字发票红字税额700月。会计已做转出了。在增值税申报是当月的红字进行税额大于正数进项税额时怎么办。如何申报?
收到一张退房租和物业费的红字发票,怎么做分录?是做红字冲红吗?其中税金是应交税费-应交增值税-销项税额(红字)还是做进项税额转出呢?
老师,我1月份有收到两张红字进项发票(红冲2021年9月份的),要做进项转出对吧!我勾选发票时看不到两张红字,只能勾选正数发票,那我本月增值税申报时,进项税额是不是要填减掉红字发票税额后的数据呢!







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夏花花 追问
2023-02-10 16:12
夏花花 追问
2023-02-10 16:21
小云老师 解答
2023-02-10 16:22