送心意

玲老师

职称会计师

2024-03-15 10:32

第1个分录是正确的,第1个。

刘扬涛 追问

2024-03-15 10:44

是这样的我单位收到一家单位专票,结果对方开了二张专票,一个是数电发票,一个增值税专用发票,即重开了,在1月份二张发票都抵扣了,现在我单位要申请增值税专用发票红冲一张,接到红冲票后做借:原料料(红字) 借:应交税金---应交增值 税----进项(红字)贷:应付帐款(红字)对吧

玲老师 解答

2024-03-15 10:46

是的,收到负数发票做这个分录是对的。

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你好,我把全部分录写一下
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2023-02-07 13:58:27
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2022-01-21 15:33:56
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 1% 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税 1%         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-07-13 11:44:55
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