本月销售的一部分未开票,已做未开票收入报了税,下 问
你好,小规模还是一般纳税人? 答
你好老师,想对去年第三季度进行一个更正申报,出现 问
你要先3,4季度同时点更正,再开始更正3季度 答
我们公司有自己的食堂,每天给员工提供三餐,每餐3元 问
1、员工月初交餐费充卡(员工自付 3 元 / 餐) 借:银行存款 / 库存现金 贷:其他应付款 — 食堂员工餐费 2、公司每月发放员工食堂补助 10 元 / 人 / 天(公司承担福利) 按月计提食堂福利费 借:管理费用 — 职工福利费 贷:应付职工薪酬 — 职工福利费 结转进食堂专用款 借:应付职工薪酬 — 职工福利费 贷:其他应付款 — 食堂经费 3、月底支付蔬菜供应商菜款(公户转账) 菜款 = 员工自费部分 %2B 公司 10 元定额补助 借:其他应付款 — 食堂员工餐费 其他应付款 — 食堂经费 贷:银行存款 4、月底食堂超支 / 结余处理 1)补助没用完,食堂有结余 留在其他应付款 — 食堂经费,下月继续滚存使用,不冲费用 2)公司 10 元标准超支了 超支部分依旧计入职工福利费,不额外纳税调整(福利费总额不超工资 14% 即可) 答
老师,接到税务局电话让自查是否符合小微企业,具体 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
行政单位或上收单位的罚款汇缴需调增吗 问
是的,那个需要做纳税调增的 答

请问。当月进项税额是200元。收到一张进项红字发票红字税额700月。会计已做转出了。在增值税申报是当月的红字进行税额大于正数进项税额时怎么办。如何申报?
答: 这个只有到大厅申报了,网上审核过不了
收到进项红字发票,申报增值税时需要申报吗?本期就只收到红字进项,没有别的进项和销项
答: 你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我1月份有收到两张红字进项发票(红冲2021年9月份的),要做进项转出对吧!我勾选发票时看不到两张红字,只能勾选正数发票,那我本月增值税申报时,进项税额是不是要填减掉红字发票税额后的数据呢!
答: 你好是的,你要根据红字发票做进项税额转出,申报的时候正数正常填写,转出正常填写
增值税一般纳税人的增值税纳税申报表附表二,进项税额转出额中的第20栏,红字专用发票信息表注明的进项税额,这个数是哪个系统能看到??
申报增值税申报表时,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额,不一致。强制性不通过。请问是什么原因。
本月收到1张红字发票,我在做账时直接红冲凭证即可是吧?那在抵扣勾选平台里不用管是吧?增值税申报时会自动带出来进项税额转出一栏是吗?










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