已认证的发票,这个月红冲了,老师我是做原分录红冲呢, 借:管理费用 -1000元(红字) 应交税金-应交增值税-进项税额- 113元(红字) 贷:应付帐款 -1113元(红字) 还是做进项税额转出呢? 借:管理费用 -1000元(红字) 贷:应付帐款- 1113元(红字) 应交税金-应交增值税-进项税额转出 113元(蓝字) 用哪种方式,怎么判断的呀?
嗯嗯
于2025-07-25 11:14 发布 4次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-07-25 11:15
是第2个分录,因为已经勾选认证
相关问题讨论

一、
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000
二、借:应交税费——未交增值税2000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000
分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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2025-07-25 11:25
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2025-07-25 11:25