有位合作商从我们公司拿了一批货,我们是以成本的价格出给这位合作商,并且签订合同约定到时以销售利润分成,然后合作商支付我们50万的成本货款。但是货款入账,货物已发到合作商仓库半年之后,合作商以不符合要求为由要求退货并退还货款,我们老板不答应,但同意如果别的客户需要货物时可以优先从合作商那里出货,到时再以利润分成。现在的情况是,我半年前把该合作商50万的以预付款的账目做账,那批货我们公司与该合作商都有销售,哪边销售出去哪边收款,对于这批货的销售款我该如何做分录?

铛铛
于2017-09-12 11:32 发布 1180次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-12 11:36
改错:我半年前把该合作商50万的以预收款的账目做账
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改错:我半年前把该合作商50万的以预收款的账目做账
2017-09-12 11:36:32
学员你好,今年的30万利润年底转到利润分配
2022-01-17 09:51:29
当初你暂估的时候是怎么做的?
2022-04-11 14:21:26
民非组织会计制度做账的吗?
2022-03-11 13:49:41
您好!那个人给你发票的时候你计入到成本就可以了。
1.转材料到加工单位
借:委托加工物资
贷:原材料
2. 计算支付加工费
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税)
贷:应付账款
3.收回加工完成产品
借:库存商品
贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2017-06-20 15:53:58
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李爱文老师 解答
2017-09-16 13:39