老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

物管公司,每个月收到业主交来的建渣费,,,公司也要支付给除渣公司的运费,收到业主交来建渣费:借库存现金,待其他应收款。支付给建渣公司的时候,借其他应付款,贷库存现金,,请问其他应收和其他应付产生的差额,年末的时候需要结转收入和支出吗?
答: 你给业主开建渣发票了吗
是这样的,我们是建筑业,总分公司,分公司代收总公司的标书费用后,分公司入账,借:库存现金 贷:其他应付款——总公司标书费,同时分公司又替总公司垫付其他费用了,入账记,借:其他应收款——总公司 贷:银行存款,最后为了清往来账,二个科目相抵,借:其他应付款——总公司标书费用 贷:其他应收款——总公司(此时应付总公司的大于应收总公司的),所以最后余额为其他应付款——总公司,这个金额都是正确的,关键是这么操作后,之前收到标书费用库存现金还一直在那里,,这样是对还是不对,有什么建议吗?
答: 你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3月员工张三离职,工资已结算,但公司给他多交了一个月的社保,故张三交回个人部分现金给公司的分录这样做对吗?借:库存现金,贷:其他应收款张三。如不对现在做调整是否是借:其他应收款张三 贷:其他应付款个人社保
答: 直接借现金贷其他应付款










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