我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

物管公司,每个月收到业主交来的建渣费,,,公司也要支付给除渣公司的运费,收到业主交来建渣费:借库存现金,待其他应收款。支付给建渣公司的时候,借其他应付款,贷库存现金,,请问其他应收和其他应付产生的差额,年末的时候需要结转收入和支出吗?
答: 你给业主开建渣发票了吗
是这样的,我们是建筑业,总分公司,分公司代收总公司的标书费用后,分公司入账,借:库存现金 贷:其他应付款——总公司标书费,同时分公司又替总公司垫付其他费用了,入账记,借:其他应收款——总公司 贷:银行存款,最后为了清往来账,二个科目相抵,借:其他应付款——总公司标书费用 贷:其他应收款——总公司(此时应付总公司的大于应收总公司的),所以最后余额为其他应付款——总公司,这个金额都是正确的,关键是这么操作后,之前收到标书费用库存现金还一直在那里,,这样是对还是不对,有什么建议吗?
答: 你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月员工张三离职,工资已结算,但公司给他多交了一个月的社保,故张三交回个人部分现金给公司的分录这样做对吗?借:库存现金,贷:其他应收款张三。如不对现在做调整是否是借:其他应收款张三 贷:其他应付款个人社保
答: 直接借现金贷其他应付款









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秀秀 追问
2017-05-25 09:40
方老师 解答
2017-05-25 09:47