送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2023-01-05 17:17

你好,借:管理费用-办公费 3000
贷:银行存款 3000

春花秋实 追问

2023-01-05 17:21

老师,不需要先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……科目中过渡一下吗?现在只付了款,还没有收到发票

微微老师 解答

2023-01-05 17:21

您好,需要,那您的分录是正确的

春花秋实 追问

2023-01-05 17:26

老师您看这个财务软件先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……选哪个科目中过渡合适一些呢?

微微老师 解答

2023-01-05 17:29

您好,计入预付账款好点

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相关问题讨论
你好,借:管理费用-办公费 3000 贷:银行存款 3000
2023-01-05 17:17:21
同学你好,都行,做,借,其他应收款-软件,贷,银行存款,比较好一些。
2023-05-07 19:57:03
想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以
2022-03-14 18:11:07
计提:借管理费用 其他应收款(个人) 贷应付工资 发放:借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
2017-07-05 11:48:13
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
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