请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

计提主营税金贷方余额0.03怎么做分录调整成0
答: 借:主营业务税金及附加 贷:
老师,社保都是当月计提当月交纳,可是因为账上余额不足,有一部分是次月扣的,这部分怎么做账?还正常计提嘛,那缴的时候未交的那部分怎么做分录
答: 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提的由个人承担的社保多余部分怎么做分录,,现在社保多代缴了两个人的,现在个人承担的社保借方有余额,需要调整,怎么调整呢?
答: 您好,分录,借;管理费用-社保,负数,贷:应付职工薪酬-工资,负数。如果多缴了,借方有余额,那就在工资中扣回,或者由公司承担转入费用。交的时候您的分录是什么?





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吴月柳 解答
2017-07-12 09:52
吴月柳 解答
2017-07-12 09:53
吴月柳 解答
2017-07-12 09:58