送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-23 14:48

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬

安予涵 追问

2017-07-23 14:50

账务就是负数了,老师。存款余额不够

邹老师 解答

2017-07-23 14:56

你好,就是因为不够支付,所以就挂账应付职工薪酬 
你这个负数与这个计提没有关系,是其他业务造成的

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-07-23 14:48:19
那你们应付职工薪酬是负数吗?
2018-11-05 17:17:06
计提:成本等1000 0贷:应付职工薪酬10000 发8000借:应付职工薪酬8000贷:银行等 8000 ,剩余的金额以后发了再做借:应付职工薪酬2000贷:银行等 2000
2015-12-28 11:52:59
你好!你这个可以计入营业外支出。
2021-08-11 16:01:44
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-15 10:44:44
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