老师,社保都是当月计提当月交纳,可是因为账上余额不足,有一部分是次月扣的,这部分怎么做账?还正常计提嘛,那缴的时候未交的那部分怎么做分录

ZHLING
于2022-04-15 10:41 发布 1553次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-15 10:44
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
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借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-15 10:44:44
在货币资金期初里面
2019-06-12 16:11:16
久悬账户月一直是0,没有发生业务不需要做分录,但是建议不用的话进行销户
2022-01-18 21:33:30
你好,加计抵减只用在申报的时候抵减增值税,在其他收益,政府补助反应
余额在以后可继续抵
2024-01-31 15:43:24
您好
请问以前年度是亏损还是盈利
2022-01-08 20:16:12
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2022-04-15 10:44