- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
预提费用这个取消了,
不需要预了
工资,摊销,折旧这样需要计提,
别的费用是需要按实际发生的直接入账了
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2022-04-09 15:06:53
你好,之前的问题具体是?
2022-09-22 16:42:50
你好,借:管理费用/制造费用/销售费用-奖金
贷:应付职工薪酬-奖金
2022-01-19 14:45:33
您好,1.借:原材料 -2 贷:应付账款 -2
2.借:原材料 10 贷:应付账款 10
付款时 就是付8就用到这个返利了 借:应付 10-2 贷:银行8
2023-05-23 22:16:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


