送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-04-09 15:06

借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

ZHLING 追问

2022-04-09 15:09

必须要从应付职工薪酬走一下嘛,我以前直接写了借,管理费用,贷银行存款,那是错了嘛

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:10

是的,需要用这个过渡下的。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:23

那以前错了怎么改呢,还是就不管了现在做正确的?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:25

是去年的还是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去动账了。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:27

去年的,那去年就不改了,那现在要不要做什么凭证给补救一下?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那笔做负数,再做一笔正数就可以了。

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相关问题讨论
预提费用这个取消了, 不需要预了 工资,摊销,折旧这样需要计提, 别的费用是需要按实际发生的直接入账了 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-04-09 15:06:53
你好,之前的问题具体是? 
2022-09-22 16:42:50
你好,借:管理费用/制造费用/销售费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金
2022-01-19 14:45:33
您好,1.借:原材料 -2 贷:应付账款 -2 2.借:原材料 10 贷:应付账款 10 付款时 就是付8就用到这个返利了 借:应付 10-2 贷:银行8
2023-05-23 22:16:15
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