送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-04-09 15:06

借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

ZHLING 追问

2022-04-09 15:09

必须要从应付职工薪酬走一下嘛,我以前直接写了借,管理费用,贷银行存款,那是错了嘛

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:10

是的,需要用这个过渡下的。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:23

那以前错了怎么改呢,还是就不管了现在做正确的?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:25

是去年的还是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去动账了。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:27

去年的,那去年就不改了,那现在要不要做什么凭证给补救一下?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那笔做负数,再做一笔正数就可以了。

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相关问题讨论
您好!请问您说的第一题是题3吗?若是,稍后将列出分录
2021-07-02 07:45:34
你好 借管理费用 销售费用等 贷应付职工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好 借:主营业务成本 存货跌价准备 贷:库存商品
2019-12-05 14:23:23
支付员工工资:时扣社保钱 下月交 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-11-30 16:50:54
你好,你之前计提所做的分录是?
2019-10-15 18:07:43
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