老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

收到上级拔付党建经费时借银行存款,贷其他应付款。支出时借管理费用,货银行存款,同时借其他应付款,贷营业外收入。这样账务处理吧?
答: 您好,您的处理是很正确的
老师,请教下,这样做工会经费账务处理是否可以;计提时:借:管理费用,贷:其他应付款,缴纳时:借:其他应付款,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
答: 计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬——工会经费,缴纳时:借:应付职工薪酬——工会经费,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个月缴了2017年度残保金~直接借管理费用-其它管理费,贷银行存款。。。还是借管理费用,贷其他应付款-残保金,再借其他应付款-残保金,贷银行存款
答: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款










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