老师,您好,想请教一下工资不做计提,只做发放分录应该怎么写呢
杨珊珊
于2022-09-28 10:48 发布 673次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,续页
借管理费用工资
贷银行存款
2022-09-28 10:49:19
计分录应当如下:1. 应收账款:借(+),贷(-)。2. 业务提成:借(+),贷(-)。3. 应付账款:借(-),贷(+)。
首先,市场部的业务人员是通过销售企业的产品或服务来获得业务提成的,因此应先确定应收账款。其次,应记录业务提成,将业务提成借入市场部的收入科目,贷入现金科目,表示业务提成已收入。紧接着,业务人员根据合同内容,将业务提成付给企业,因此应将应付账款借出,贷入现金科目,表示已付出业务提成。最后,可以通过计算应收账款,业务提成及应付账款三者之间的金额关系,确保企业的财务数据的正确性。
2023-03-02 14:15:26
剩余的部分挂其他应付吗
2023-09-21 17:50:41
同学你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费一未交增值税
借,利润分配一未分配利润
贷,以前年度损益调整;
2022-04-10 09:19:49
您好!
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2022-10-18 09:49:43
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