老师好,请问有一张上个月已经认证抵扣过的专票,这个月被红冲了,那这笔分录怎么写呢,要做进项转出吗

传统的小懒猪
于2022-09-23 10:09 发布 1326次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,需要的比如购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-09-23 10:10:25
你好,当时分录怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
您好,先根据重新开的发票,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款,或者预付账款等科目。再根据红字发票,借;原材料,负数,应交税费-应交增值税-进项转出,负数,贷:应付账款,或者预付账款等科目,负数。
或者,借;原材料,负数,贷:应付账款,或者预付账款等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项转出。
2019-01-25 09:50:36
你好!
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(金额用负数表示)
2019-01-25 09:33:16
借银存,xx费用负数贷进项转出
借xx费用,进项贷银存
2019-10-28 17:17:17
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