老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

上个月收到的发票,已经认证,这个月申报已经抵扣了。。。其中有三张他盖错章。。现在要红冲的话,就要进项税额转出。因为现在没有进项,想下个月红冲可以吗,下个月可能有进项,想用进项抵进项税额转出啊,
答: 你好,可以的。另外你红冲后,对方也应该给你开具正确的发票,如果红冲和收到篮字发票在一个月立马抵扣也是不影响的。
老师,想问一下上个月我们进项票红冲,这个月申报的时候红冲的进项税额就只需要体现在进项转出那里就可以了是么,其他地方有需要填写的么
答: 同学你好 对的 转出就行了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们这边月收到红冲发票 之前进项已经抵扣 现在是不是做进项税额转出 就可以了呀?
答: 您好,是的,您的理解非常正确




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等花开 追问
2018-10-14 14:51
等花开 追问
2018-10-14 14:52
牛老师 解答
2018-10-14 15:19
等花开 追问
2018-10-15 09:44
牛老师 解答
2018-10-15 10:16