送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-12-06 11:09

你好同学,比着原来的分录,做个一模一样的金额写成负数就可以,或者说写个相反的分录也可以的,然后纳税申报的时候我们要做进项税额转出。

优雅的柚子 追问

2022-12-06 11:20

纳税做进项税额转出,那做账呢,是不是也要做个分录啊

李霞老师 解答

2022-12-06 11:22

你好,咱不涉及到这个转出的,,写应交税费,应交增值税进项税额就可以,这种红字发票不涉及到转出的。

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你好,红字发票转出 借:管理费用等  负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项税转出 在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
你好,没有认证的进项税票,做账应当通过待认证进项税额核算,而不能直接计入进项税额核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到应交税费,待认证里面。
2022-03-28 17:36:56
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