老师,我们单位有文化建设税率,要开服务费发票,服务 问
同学,你好 不需要的 广告服务才需要缴纳文化事业建设税 答
我们公司交电费是交给物业,要通过应付账款过渡吗 问
一般是通过其他应付款 答
请问老师,增值税留抵税额账面上比电子税局多6921, 问
应交税费_应交增值税_转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税 答
老师下午好!我们公司12月份开始由小规模纳税人升 问
第一个,商业的不影响 第二个注册地和经营地是在一个地方吗?还有,他要求你们去仓库看存货能提供了吗? 答
老师,我问下,如果临时工办理了临时税务登记注册一 问
您好,这种直接注册一个个体就可以,可以享季度30万的税收优惠 答

老师,11月份可以抵扣11月份的发票吗?月底遭供应商作废了好多发票,导致我们的进项税少了一百多万,我们要多交一百多万的税怎么办呢
答: 你好 ; 你现在 是12月报你11月的增值税; 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的
本月已经抵扣了上个月的进项税,也已经报税了。现发现有一张发票的名称打错了(税号没错所以可以抵扣)。请问现在是作废申报、作废进项统计确认;还是冲红?
答: 您好,发票因为跨月了需要冲红 有二种方法,一种是作废申报,作废抵扣勾选,然后把发票退给对方,让对方开正确的发票过来 另外一种是不作废申报,不把发票退给对方,由于你已经勾选发票,需要先由你(收票方)开红字发票申请单,把申请单给对方,让对方开具红字发票给你。 具体哪种可以和对方商量
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月发票已经认证后,对方作废了,重新开一张来,把那张作废的票拿回去了,我除了申报时候做进项税转出,分录要做那张作废发票吗,
答: 你好,对应这个可以直接勾选平台 那个勾选抵扣,这已抵扣,你查询之后前面框√ 你=去掉就可以,这样不需要进项税额转出了,分录不需要做了,对方拿走发票你不需要做账






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小鹿bita 追问
2021-01-12 16:34
路老师 解答
2021-01-12 16:45
小鹿bita 追问
2021-01-12 17:14
路老师 解答
2021-01-12 17:16