请问已认证进项票,这个月开红字冲回,要做进项转出,税务申报表还有留抵税额,到时可直接用留抵税额抵扣吗?

爱笑的芹菜
于2023-03-01 17:30 发布 858次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-01 17:37
答:根据税收法规,留抵税额所抵扣的货物或者劳务必须是本期发生的货物或者劳务,不能用于上期发生的税费,如果本期发生的货物或劳务进项金额小于留抵税额,则入库后会将多余的留抵税额转入应纳税额中。比如,本月ABC公司已认证进项票,并开具红字冲回,入库后发现本期发生的货物或劳务进项金额只有5000元,而其历史留抵税额是7000元,则入库后会将多余的2000元留抵税额转入应纳税额中,最终ABC公司需要缴纳3000元的税金。
相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2022-07-06 09:55:29
答:根据税收法规,留抵税额所抵扣的货物或者劳务必须是本期发生的货物或者劳务,不能用于上期发生的税费,如果本期发生的货物或劳务进项金额小于留抵税额,则入库后会将多余的留抵税额转入应纳税额中。比如,本月ABC公司已认证进项票,并开具红字冲回,入库后发现本期发生的货物或劳务进项金额只有5000元,而其历史留抵税额是7000元,则入库后会将多余的2000元留抵税额转入应纳税额中,最终ABC公司需要缴纳3000元的税金。
2023-03-01 17:37:08
你好 1 没有时间限制。2 进项认证了,就是在本期认证相符的进项税额里体现的。
2022-01-16 14:46:19
你好,你是跨月开出红字信息表吗?如果是的话,做进项转出。
2022-09-07 18:01:06
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
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